問題已解決

請郭老師回答謝謝。暫估入庫商品結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)成本,發(fā)票回來單價(jià)和暫估不一致怎么辦?

84785001| 提問時(shí)間:08/22 20:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,今年的還是以前年度的
08/22 20:36
84785001
08/22 21:03
今年的怎么辦?去年的怎么辦
郭老師
08/22 21:15
今年的借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
郭老師
08/22 21:17
如果是以前年度的小企業(yè),會計(jì)準(zhǔn)則,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤 借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品 多暫估匯算清繳,納稅調(diào)增 少暫估的調(diào)減
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