問題已解決

老師 我剛參加會計工作 ,接手的工作中出現(xiàn)一個問題 ,由于公司是新建的 有很多的 老板投入的款項 原先的會計進入了其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負數(shù) ,像這種情況正確的處理方式是什么

84785020| 提問時間:08/22 18:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個沒有錯呀,其他應(yīng)收款借方為負數(shù),那就是貸方正數(shù),是公司轉(zhuǎn)款到老板卡里備用的,我們在負債表列示重分類一下就可以了,其他應(yīng)收款借方為負數(shù) 重分類到 其他應(yīng)付款,這是調(diào)表不調(diào)賬,沒有賬務(wù)處理的哦
08/22 18:39
84785020
08/22 18:55
是要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的貸方嗎 ,那這樣的話 這個錢,可以說是前期投進來的 我們要付給老板個人的 對嗎?
廖君老師
08/22 19:05
您好,千萬不要寫分錄,是這調(diào)表不調(diào)賬,賬是沒有錯的哦 其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負數(shù),那現(xiàn)在是老板欠公司的錢了,之后公司的公賬也打款給老板的
84785020
08/22 19:08
不對吧 應(yīng)該是公司欠老板的錢吧?
84785020
08/22 19:08
既然是欠老板個人的錢 為什么不干脆直接用其他應(yīng)付款呢 ,里面是不是有什么原因啊?
廖君老師
08/22 19:10
您好,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款余額在借方還是貸方,是正還是負呀,如果借方負,就是老板欠公司的, 沒有其他原因,就是最早是老板打款給公司的,后來公司又打款給老板了,但我們往來科目也不用改來改去的,就是一直用其他應(yīng)款款
84785020
08/22 19:12
我明天再去看一下 ,記得是借方的負數(shù) ,謝謝你
廖君老師
08/22 19:14
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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