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銷售混凝土行業(yè)增值稅稅負率是多少,企業(yè)所得稅稅負率多少

84785037| 提問時間:08/21 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是自己加工生產(chǎn)在銷售的嗎?如果是的話,增值稅稅負就是3%。你是3%的增值稅, 然后所得稅稅負在1.2%左右的。
08/21 09:31
84785037
08/21 09:36
不加工,只銷售,就是我有進項多的情況下也要達到這個稅負率來嗎
郭老師
08/21 09:37
增值稅稅負2%左右的,所得稅稅負1%以內(nèi)。對的,是的,你有足夠的進項也得按照這個來。
84785037
08/21 09:42
那我多出來的進項 怎么用掉
郭老師
08/21 09:43
你好,你就這一個銷售嗎?沒有其他的銷售額。在抵扣以后的就可以。
84785037
08/21 09:45
是只有這一個銷售混凝土的業(yè)務(wù),那就一直會有留抵的進項,還有就是稅負率的計算是按入庫當(dāng)月交的還是按當(dāng)期的稅款的/收入
郭老師
08/21 09:47
抵扣增值稅不需要區(qū)分類別的,比如你銷售的是產(chǎn)品,你可以用B產(chǎn)品的進項來抵扣增值稅。
84785037
08/21 09:49
知道的,我是說計算稅負的時是按當(dāng)期銷售的收入和當(dāng)期計提的未交增值稅去算,還是用本月實際入庫繳納的去算
郭老師
08/21 09:51
都可以 增值稅稅負,你管他銷售出去沒,銷售出去只要允許抵扣都可以抵扣呀,和銷售沒有關(guān)系 一般計稅對應(yīng)的進項就可以 我銷售出去的是A,但是我可以用B的進項來抵扣,不是嗎?
84785037
08/21 09:53
不好意思呀,不是問的這個方面,請再看清楚一下,我說的是算稅負率時是按當(dāng)月實際繳納入庫的稅款除收入,還是按本期應(yīng)交增值稅
84785037
08/21 09:53
怎么總給我說入庫產(chǎn)品
郭老師
08/21 09:55
你好 本月實際繳納的
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