問題已解決
你好老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,怎么做分錄呢
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速問速答一般納稅人
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
08/21 06:53
84785020
08/21 08:15
老師在麻煩問一下,那結(jié)轉(zhuǎn)的金額是扣除認(rèn)證后的進(jìn)項稅額的數(shù)嗎?還是直接寫當(dāng)月開票的銷項數(shù)
郭老師
08/21 08:17
你好,銷項稅額-進(jìn)項稅額?進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期留抵
84785020
08/21 20:24
那老師結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,還用做借:增值稅~銷項稅額 貸:增值稅-進(jìn)項稅額 ,用增加這步分錄嗎?
郭老師
08/21 20:25
做的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
郭老師
08/21 20:25
可以按月做,也可以按年做
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