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聯(lián)合體中標后,業(yè)主把工程款撥付到由牽頭方開的共管賬戶,再由牽頭方按比例支付給各聯(lián)合體成員,但發(fā)票是各聯(lián)合體給業(yè)主開具的,牽頭方應該怎么做賬?

84784963| 提問時間:08/20 10:04
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師
在聯(lián)合體中標后,牽頭方需要按照合同約定和實際情況進行賬務處理。一般來說,牽頭方需要將收到的工程款按照聯(lián)合體成員的分工和協(xié)議約定進行分配,并將分配后的款項支付給各成員。同時,牽頭方需要將各成員開具的發(fā)票進行匯總和管理,以便進行稅務申報和審計。 關于如何做賬,牽頭方可以參考以下步驟: 1. 收到業(yè)主撥付的工程款: ? 借:銀行存款-共管賬戶 ? 貸:工程結算 2. 將工程款按比例支付給聯(lián)合體成員: ? 借:工程施工-合同成本(聯(lián)合體成員) ? 貸:銀行存款-共管賬戶 3. 匯總聯(lián)合體成員開具的發(fā)票: ? 借:工程施工-合同成本(聯(lián)合體成員) ? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? 貸:應付賬款-聯(lián)合體成員 4. 將匯總后的發(fā)票進行稅務申報和審計: ? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 貸:應交稅費-未交增值稅 ? 借:所得稅費用 ? 貸:應交稅費-應交所得稅 ? 借:主營業(yè)務成本 ? 貸:工程施工-合同成本(聯(lián)合體成員) ? 借:主營業(yè)務收入 ? 貸:工程結算
08/20 10:07
84784963
08/20 10:18
這是聯(lián)合體成員對牽頭方開票的處理吧?現(xiàn)在是各方對業(yè)主開票?應該怎么操作最方便呢?
藍小天老師
08/20 10:23
如果各方要對業(yè)主開票,較為便捷的方式是由聯(lián)合體各方分別向業(yè)主開具發(fā)票。 根據(jù)相關規(guī)定,業(yè)主應明確哪一個是銷售(服務)提供方,哪一個是銷售(服務)接受方,由銷售(服務)提供方收取款項后向銷售(服務)接受方開具發(fā)票。 具體來說,聯(lián)合體與業(yè)主簽訂的合同形式多樣,對于如何開具增值稅發(fā)票,應根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。如果合同中明確約定了聯(lián)合體各方主要負責的合同內(nèi)容及相應的合同價款,那么各方可以就負責的設計、設備、施工等價款分別向業(yè)主開具對應稅率的增值稅發(fā)票。
84784963
08/20 10:31
但是款又是業(yè)主打到共管賬戶,由牽頭方分別支付給成員單位,牽頭方可以掛往來嗎?
藍小天老師
08/20 10:44
你好,牽頭方也可以掛往來
84784963
08/20 10:53
有沒有稅務風險?
藍小天老師
08/20 11:27
正常的往來,真實的情況,沒有風險
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