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老師,我公司購買車52萬進(jìn)來,只購買了三個月,我現(xiàn)在要買出去,買價是40萬,從購進(jìn)來到買出去的會計(jì)份錄怎么寫,那40萬是不是要上5%的企業(yè)所得稅

84785042| 提問時間:08/20 09:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
購進(jìn)車輛時: 借:固定資產(chǎn) 520,000 貸:銀行存款 520,000 在持有三個月后出售時: 先計(jì)提折舊(假設(shè)折舊金額為 X 元) 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)車輛用途) X 貸:累計(jì)折舊 X 出售車輛 借:固定資產(chǎn)清理 (520,000 - X) 累計(jì)折舊 X 貸:固定資產(chǎn) 520,000 借:銀行存款 400,000 資產(chǎn)處置損益 (520,000 - X - 400,000) 貸:固定資產(chǎn)清理 (520,000 - X) 損失或者盈利都要調(diào)增繳納所得稅
08/20 09:58
84785042
08/20 10:01
老師小企業(yè)會計(jì)制度沒有資產(chǎn)處置損益這個科目
樸老師
08/20 10:04
那就用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
84785042
08/20 10:08
老師,比如折舊了9萬,,買了40萬,,那是用支出,還是收入,那是不是差額的3萬要上企業(yè)所得稅是不
樸老師
08/20 10:09
損失了 這個計(jì)入營業(yè)外支出
84785042
08/20 10:11
老師,我處置的時候,40萬是要開13%的增值稅專用發(fā)票給對方的 ,那這種要怎么做呢
樸老師
08/20 10:13
借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng) 這樣 價稅合計(jì)四十萬
84785042
08/20 10:27
購進(jìn)車輛時: 借:固定資產(chǎn)460177 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅59823 貸:銀行存款520,000 在持有三個月后出售時: 先計(jì)提折舊(假設(shè)折舊金額為90000元) 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)車輛用途)90000 貸:累計(jì)折舊90000 出售車輛 借:固定資產(chǎn)清理370177 累計(jì)折舊90000 貸:固定資產(chǎn)460177 借:銀行存款300,000 營業(yè)外支出104690.27 (賣虧) 貸:固定資產(chǎn)清理370177 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅34513.27
84785042
08/20 10:28
老師,賣虧是不是這樣寫
樸老師
08/20 10:29
同學(xué)你好 可以這樣寫的
84785042
08/20 10:32
老師,賣賺了是不是這樣寫,
樸老師
08/20 10:37
嗯 可以這樣做分錄的
84785042
08/20 10:38
老師,那如果要上企業(yè)所得稅,我是看那一個金額給老板算企業(yè)所得稅
樸老師
08/20 10:45
按營業(yè)外這個科目的
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