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老師 我們是合作社 現(xiàn)在支付給個(gè)人的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目

84784972| 提問時(shí)間:08/20 09:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你們計(jì)入長期待攤費(fèi)用
08/20 09:33
84784972
08/20 09:36
那對(duì)方公司名稱怎么掛
宋生老師
08/20 09:37
你好!你不用掛啊,直接貸方是計(jì)入現(xiàn)金或者銀行存款
84784972
08/20 09:37
不計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
宋生老師
08/20 09:39
你好!是的。這個(gè)不用計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款。除非你們本身有收到這筆錢
84784972
08/20 09:44
相當(dāng)于我們有幾個(gè)合作社 然后由總的合作社拿轉(zhuǎn)錢給我們 然后我們打款給個(gè)人的流轉(zhuǎn)費(fèi)
84784972
08/20 09:44
這個(gè)怎么做具體的分錄
宋生老師
08/20 09:50
你好!是這樣,你先確認(rèn),你們是單獨(dú)核算,還是作為分公司不單獨(dú)核算
84784972
08/20 09:54
單獨(dú)核算的
宋生老師
08/20 09:54
你好!你如果單獨(dú)核算的,那就只能當(dāng)借款,然后你拿著借來的錢,去收了土地
84784972
08/20 09:55
科目怎么做能具體說說嗎
宋生老師
08/20 09:55
您好!借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
84784972
08/20 09:56
不單獨(dú)核算的科目呢 能說說嗎
84784972
08/20 09:57
合作社的沒有其他應(yīng)付款這個(gè)科目 只有專項(xiàng)應(yīng)付款
宋生老師
08/20 09:57
你好!不單獨(dú)核算,就總公司做借長期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
84784972
08/20 10:01
我現(xiàn)在只做分公司的哦
84784972
08/20 10:01
款由分公司轉(zhuǎn)出去
宋生老師
08/20 10:01
您好!分公司就是按上面的做就行。 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
宋生老師
08/20 10:02
你好!如果分公司不單獨(dú)核算,就不用做分錄了
宋生老師
08/20 10:02
總公司統(tǒng)一做就行
84784972
08/20 11:26
成員分公呢
84784972
08/20 11:26
成員分紅呢
84784972
08/20 11:26
如何做分錄
宋生老師
08/20 11:29
你好!這個(gè)借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后借應(yīng)付利潤,貸銀行存款
84784972
08/20 11:30
我是合作社建立帳 沒有這個(gè)科目
宋生老師
08/20 11:33
你好!你是沒有哪個(gè)科目
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