問題已解決

@bamboo老師在嗎?有問題想問您,昨天沒有找到您

84784988| 提問時間:08/20 08:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 老師今天也不在哦
08/20 09:15
84784988
08/20 09:28
那bamboo老師什么時候在呀!樸老師
樸老師
08/20 09:31
同學你好 這個不一定 最近老師工作很忙
84784988
08/20 09:33
那您這邊能看到我之前的問題嗎?
樸老師
08/20 09:36
不好意思看不到 您得重新提問我才可以看到
84784988
08/20 10:01
嗯,就是關(guān)于先進制造業(yè)的加計抵減5%的賬務(wù)處理,就比如這個月進項10000,然后可以抵減500,那么我在這個月做賬計提的是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額加計抵減500 貸:其他收益-抵減額500 這個月就做這一個分錄,然后需要結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎? 那我下個月繳納的時候,怎么體現(xiàn)這個500
樸老師
08/20 10:04
本月做賬計提時,您做的分錄是正確的。本月不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 下個月繳納增值稅時,如果您實際繳納了增值稅并且使用了這 500 的加計抵減額,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 (應(yīng)繳納的增值稅金額) 貸:銀行存款 (實際繳納的金額,包含加計抵減額) 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額加計抵減 500
84784988
08/20 10:30
老師那像她這個四月份計提的,她做了結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面,那在繳納的時候是不是就貸方不用寫應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 而且我看了四月的報表實際抵減又是一千多,所以導致我接過來做6月份的時候應(yīng)交稅費是負數(shù),而且這個數(shù)也對不上 賬面上她全部抵減完了,實際抵減沒有,我現(xiàn)在都不知道該怎么弄
樸老師
08/20 10:33
同學你好 表里沒有抵減嗎
84784988
08/20 10:34
表里面的實際抵扣是一千呀,
樸老師
08/20 10:41
表里不對的你調(diào)整成正確的就可以
84784988
08/20 10:44
調(diào)表嗎?可這個是4月的也,感覺太復(fù)雜了不會
樸老師
08/20 10:46
如果四月份已經(jīng)將進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,在繳納時貸方通常就不再寫應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額。 對于您接過來六月份賬時出現(xiàn)應(yīng)交稅費為負數(shù)且與實際抵減對不上的情況,首先需要仔細核對四月份以來的所有相關(guān)賬目和憑證,確定實際抵減的金額與賬面記錄的差異原因。 如果是四月份多結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額,可能需要沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的部分。 如果是實際抵減與賬面記錄存在時間性差異,需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
84784988
08/20 11:33
嗯呢,那這個要慢慢查了 老師我想問就是關(guān)于昨天的貼現(xiàn)問題,就是我看到之前這種貼現(xiàn)的都是在自己公司賬戶扣了手續(xù)費的,可是就是關(guān)于昨天我問6月份的,本來是10萬的貨款,可是貼現(xiàn)后本來手續(xù)費是我們承擔,但是對方在打錢的時候直接從10萬里面扣了,只進賬9萬多,那么現(xiàn)在我也只能處理這個進賬的9萬多,剩下的兩千多老板說到時候開發(fā)票,等收到了這筆該怎么做
樸老師
08/20 11:39
新問題您得重新提問 平臺規(guī)則一題一問哦 實在不好意思 辛苦您重新提問一下
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