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公司從事房地產(chǎn)開發(fā)、在跨地區(qū)有個(gè)開發(fā)項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)銷售2%增值稅在企業(yè)所在地交、3%增值稅在項(xiàng)目所在地交,每個(gè)月報(bào)增值稅在兩地分開報(bào)嗎

84785018| 提問時(shí)間:2018 05/13 11:26
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)行為這樣表述更準(zhǔn)確:你是按照3%的預(yù)征率在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地進(jìn)行納稅申報(bào)。每月增值稅申報(bào)只在企業(yè)所在地申報(bào)、預(yù)交3%的稅款需要在房產(chǎn)所在地,你不需要在項(xiàng)目所在地進(jìn)行填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表做增值稅納稅申報(bào),只需要預(yù)繳稅款。
2018 05/13 12:02
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