問題已解決

老師,請問我們把電費轉(zhuǎn)給法人,是不是應該做借其他應收款,貸銀行存款,那電費發(fā)票收到了怎么做賬了?是不是做借管理費用電費,貸其他應收款?

84784981| 提問時間:08/19 09:56
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師
您的前半部分賬務處理是正確的。 當把電費轉(zhuǎn)給法人時,確實是:借:其他應收款? 貸:銀行存款 當收到電費發(fā)票時,您的賬務處理“借:管理費用 - 電費? 貸:其他應收款”也是正確的。這樣就完成了整個電費支付和費用入賬的流程。
08/19 09:57
84784981
08/19 09:59
好的謝謝老師
藍小天老師
08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
藍小天老師
08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
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