問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給法人,是不是應(yīng)該做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,那電費(fèi)發(fā)票收到了怎么做賬了?是不是做借管理費(fèi)用電費(fèi),貸其他應(yīng)收款?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/19 09:56
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
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您的前半部分賬務(wù)處理是正確的。 當(dāng)把電費(fèi)轉(zhuǎn)給法人時(shí),確實(shí)是:借:其他應(yīng)收款? 貸:銀行存款 當(dāng)收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),您的賬務(wù)處理“借:管理費(fèi)用 - 電費(fèi)? 貸:其他應(yīng)收款”也是正確的。這樣就完成了整個(gè)電費(fèi)支付和費(fèi)用入賬的流程。
2024 08/19 09:57
84784981
2024 08/19 09:59
好的謝謝老師
藍(lán)小天老師
2024 08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
藍(lán)小天老師
2024 08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
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