問題已解決

請問一般納稅人上月預(yù)付賬款但是沒收到發(fā)票,是按預(yù)付賬款入得賬,本月收到發(fā)票但是沒有銷項(xiàng)想先不抵扣,借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款 這樣做對嗎

84784952| 提問時(shí)間:08/17 11:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款
08/17 11:17
84784952
08/17 11:19
啊 7月份是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額入的賬怎么辦
小菲老師
08/17 11:20
同學(xué),你好 這么做的話,進(jìn)項(xiàng)就是抵扣了
84784952
08/17 11:21
那我需要怎么改
小菲老師
08/17 11:22
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784952
08/17 11:24
之前做過的不用紅沖 直接做一個(gè)這個(gè)分錄嗎
小菲老師
08/17 11:25
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784952
08/17 11:27
上個(gè)月收到好幾張之前的發(fā)票,都是按進(jìn)項(xiàng)稅額入的賬,這次都轉(zhuǎn)到這一個(gè)會(huì)計(jì)分錄上嗎
小菲老師
08/17 11:27
同學(xué),你好 嗯嗯是的
84784952
08/17 11:37
我可以不新增這個(gè)分錄 直接7月份的反結(jié)賬修改進(jìn)項(xiàng)稅額未待認(rèn)證嗎
小菲老師
08/17 11:38
同學(xué),你好 是可以的
84784952
08/17 11:40
那7月結(jié)賬的時(shí)候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
08/17 11:42
同學(xué),你好 放在:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),不結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
08/17 11:56
新打印的修改的7月份的憑證放到哪里呢
小菲老師
08/17 11:57
同學(xué),你好 放在7月份里面
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