問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月已抵扣的發(fā)票,怎么做分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:08/16 16:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
類似下邊 借:庫(kù)存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款等
08/16 16:54
84784965
08/16 17:01
如果這個(gè)東西是我的采購(gòu)貨物的成本發(fā)票,能不能做, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
家權(quán)老師
08/16 17:02
不可以直接那樣做,除非你們是服務(wù)業(yè),購(gòu)入直接領(lǐng)用
84784965
08/16 17:03
我們是銷售,那如何才能算成本?
家權(quán)老師
08/16 17:06
需要先計(jì)入庫(kù)存商品,銷售出庫(kù)的時(shí)候才能算成本
84784965
08/16 17:12
那么我做轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄怎么寫?
家權(quán)老師
08/16 17:13
沒(méi)明白為啥要轉(zhuǎn)出的呢?
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