問(wèn)題已解決

老師您好,34行什么意思,是我應(yīng)該要繳納的稅嗎?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:08/14 19:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是需要交納的增值稅
08/14 19:11
84784962
08/14 19:17
老師,15號(hào)申報(bào)算逾期?
84784962
08/14 19:18
比如15號(hào)晚上24點(diǎn)之前,算逾期嗎?
郭老師
08/14 19:19
不算 只要繳納了就可以
84784962
08/14 20:18
老師,是這樣的,公司一般納稅人6月份收到一筆進(jìn)項(xiàng)票,但是認(rèn)證不了(稅務(wù)局給出的原因是系統(tǒng)原因,一直沒(méi)給處理結(jié)果),7月15號(hào)之前我應(yīng)該申報(bào)增值稅(實(shí)際沒(méi)申報(bào)),7月份公司又收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,和稅務(wù)局申請(qǐng)稅務(wù)局給特殊處理,可以用7月份收到的進(jìn)項(xiàng)票抵6月份的增值稅,那我應(yīng)該怎么操作,直接認(rèn)證7月份的進(jìn)項(xiàng)票然后把認(rèn)證的金額往6月份增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)就可以嗎?
郭老師
08/14 20:20
6月份申報(bào)了稅款之后,不交,然后7月份收到發(fā)票認(rèn)證,留底正常申報(bào),然后在8月份留底抵欠
84784962
08/14 20:21
8月份留底抵欠什么意思?
郭老師
08/14 20:22
你不是6月份沒(méi)有交稅,7月份有留底。用這個(gè)留底的稅額抵扣之前的欠款。
84784962
08/14 20:27
我的理解是這樣的,6月份的2w正常申報(bào),不繳納。7月份的進(jìn)項(xiàng)正常認(rèn)證,比如進(jìn)項(xiàng)金額3w(那我就填在7月份申報(bào)表里面),這樣就可以把6月份沒(méi)有繳納的增值稅用這個(gè)留底的稅額抵扣之前的欠款?
84784962
08/14 20:28
7月份的進(jìn)項(xiàng)正常認(rèn)證,比如進(jìn)項(xiàng)金額3w(那我就填在8月份申報(bào)表里面
郭老師
08/14 20:28
7月份抵扣不了 你用啥抵扣 留底這個(gè)時(shí)候申報(bào)表還沒(méi)有來(lái)
84784962
08/14 20:36
公司6月份的增值稅2w,現(xiàn)在要用7月份的進(jìn)項(xiàng)票(開(kāi)票日期是:7月20日)抵扣6月份的增值稅(稅務(wù)局已經(jīng)允許),7月份的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證 金額3w,那我應(yīng)該怎么填表呢?我現(xiàn)在是這樣子填的:1.填表日期8月2日,填的是7月份的增值稅申報(bào)表(銷項(xiàng)0,進(jìn)項(xiàng)3w) 2.填表日期8月2日,填的是6月份的增值稅申報(bào)表(銷項(xiàng)2w,進(jìn)項(xiàng)0)
84784962
08/14 20:38
那我6月份欠的增值稅應(yīng)該怎么操作呢?
郭老師
08/14 20:50
6月份填寫(xiě)附表一 申報(bào) 別點(diǎn)扣款 所屬起7月份 附表二第一行和第二行里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng) 所屬期8月份 附表一2萬(wàn) 附表二留底抵欠1萬(wàn) 主表31行1萬(wàn)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~