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一般貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口的免抵退稅的分錄如何做?

84785010| 提問時(shí)間:08/14 09:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB 價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: ????借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)?300 ????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?300 1.月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: ????免抵退稅不得免征和抵扣稅額?=?300×(17%?-?15%)?=?6(萬元) ????借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?6 ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?6 1.計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額: ????當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額?=?100×17%?-?(200×17%?-?6)?=?-11(萬元) 1.月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: ????借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅?11 ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)?11 1.月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“免抵稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: ????出口退稅免抵退稅額?=?300×15%?=?45(萬元) ????免抵稅額?=?免抵退稅額?-?應(yīng)退稅額?=?45?-?11?=?34(萬元) ????借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)?34 ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)?34 1.收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: ????借:銀行存款?11 ????貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅?11
08/14 09:47
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