問題已解決
老師你好,我昨天在做增值稅申報時,多勾選了一張進項成本發(fā)票,進項稅額多勾選73.17元,如果不改增值稅申報表?還要啥方法不?
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速問速答您好,就是有73.17元留抵稅在主表里,這個沒有關(guān)系的呀,金額不大,稅務(wù)也不會打電話讓我們申請退稅的
08/14 08:17
84784951
08/14 08:21
意思,我沒有收到這張發(fā)票,電子發(fā)票,但是我已經(jīng)勾選了,抵扣進項發(fā)票?如果不想改申報表,7月份稅費已經(jīng)繳納,怎么辦?
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08/14 08:22
已經(jīng)繳納稅費,增值稅費
廖君老師
08/14 08:24
您好,原來這個情況呀,以后不能這樣勾哦,要我們?nèi)胭~的發(fā)票才能勾選
現(xiàn)在做個分錄? 借:進項稅? ?貸:應(yīng)付或其他應(yīng)付,先把這個進項稅入賬,保證賬表一致
84784951
08/14 08:27
就是昨日勾選太多了,自己就發(fā)現(xiàn)勾錯一張
84784951
08/14 08:28
我還從來沒有犯這樣錯誤,我也想辦法聯(lián)系一下供應(yīng)商 淘寶買的
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廖君老師
08/14 08:31
哦哦,沒事兒的,金額不大,先把進項入賬
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