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老師這筆我要沖銷,是七月份的。他們讓我在借方?jīng)_銷,我什么做分錄?

84784957| 提問時間:2024 08/13 11:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借應付賬款 貸生產(chǎn)成本 應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 08/13 11:23
84784957
2024 08/13 11:24
在借方?jīng)_銷
84784957
2024 08/13 11:25
然后轉(zhuǎn)入在建工程
暖暖老師
2024 08/13 11:25
那就是紅字原來的分錄
84784957
2024 08/13 11:25
不用把睡轉(zhuǎn)出吧?
84784957
2024 08/13 11:25
七月份已經(jīng)結(jié)賬了
暖暖老師
2024 08/13 11:26
那就不需要進項稅轉(zhuǎn)出了
84784957
2024 08/13 11:26
你如果說原來生產(chǎn)成本的費用是做錯的,那你現(xiàn)在要把生產(chǎn)成本這筆費用調(diào)整到在建工程里去,那你原來是做在借方的呀,那你現(xiàn)在仍舊是做在借方,借方紅字沖掉就好了。
84784957
2024 08/13 11:27
我要什么做分錄,
暖暖老師
2024 08/13 11:27
借在建工程 借生產(chǎn)成本? 紅字
84784957
2024 08/13 11:28
好吧都是借方?
暖暖老師
2024 08/13 11:29
是的,你說的是正確的這里
84784957
2024 08/13 11:30
也可以借方一正一負???我不知道
暖暖老師
2024 08/13 11:31
也可以借方一正一負的
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