問(wèn)題已解決

老師,我們采購(gòu)貨物,記賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;現(xiàn)給了張發(fā)票,金額開(kāi)錯(cuò),我退回了,現(xiàn)在我要暫估入賬?怎么記賬?收到正確發(fā)票后又怎么記賬?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:08/13 10:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話 你退回后這個(gè)發(fā)票就不做賬,就做退回的分錄? 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,收到正確發(fā)票就是 借庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款
08/13 10:30
84784982
08/13 10:31
我需要暫估入賬,因?yàn)槲覀冮_(kāi)票給客戶了,需要做收入
小鎖老師
08/13 10:32
那你就 借 庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)
84784982
08/13 10:33
暫估入賬不需要暫估稅吧?又不能抵扣
小鎖老師
08/13 10:36
嗯對(duì),這個(gè)是不需要繳納暫估誰(shuí)
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