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實(shí)務(wù)
問題已解決
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后暫估入賬了 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在怎么沖減
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速問速答你好,正確的暫估入賬分錄是
借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
而不是(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款)
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020 05/14 17:28
84784979
2020 05/14 17:33
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正呢?
鄒老師
2020 05/14 17:34
你好,你可以把暫估分錄(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款)紅沖
然后這樣做分錄
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
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