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老師,這個分錄有問題嗎?借:應(yīng)收賬款(藍(lán)字) 貸:營業(yè)稅金及附加/開票稅金(紅字)

84785046| 提問時間:08/13 09:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這是什么業(yè)務(wù)?
08/13 09:34
84785046
08/13 09:37
摘要寫的超開某公司發(fā)票
東老師
08/13 09:37
對的,那就是這么做賬的
84785046
08/13 10:11
老師,結(jié)清工資,可以直接做借:銷售費用,貸:銀行存款嗎
東老師
08/13 10:12
可以的借方銷售費用工資
84785046
08/13 10:15
但是不需要用應(yīng)付職工薪酬這個科目過度一下嗎
東老師
08/13 10:16
通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下也可以的
84785046
08/13 10:18
好像是一定要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目過度一下吧
東老師
08/13 10:18
對,最好還是過度一下
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