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老師你好,我們客戶要求開增值稅發(fā)票,是按照他們的銷售額額金額基礎上再按稅點開具發(fā)票嗎?還是說按照他們的銷售金額含稅的開具發(fā)票

84784950| 提問時間:08/12 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般按不含增值稅的金額計算
08/12 12:20
84784950
08/12 12:21
老師他們這種是不是算少列收入了
郭老師
08/12 12:23
怎么會少了收入 收他多少錢?開發(fā)票多少?
84784950
08/12 12:26
客戶銷售金額是2330,我們發(fā)票開具含稅金額也是2330,客戶哪邊是不是少列收入了
郭老師
08/12 12:26
2330這個是不含稅的金額嗎。
84784950
08/12 12:29
正確的不是應該按照銷售額2330*(1+3%)來算增值稅的嗎?但是客戶哪邊要求我們我們發(fā)票金額開成2330
郭老師
08/12 12:30
你好,你這個銷售金額2300是含稅的還是不含稅的?他一共給了你多少錢?一般給多少價?稅合計寫多少?
84784950
08/12 12:31
我們還沒有開具發(fā)票,客戶就要求我們把2330的不含稅開成含稅的,客戶哪邊是不是少列收入了
84784950
08/12 12:32
一共給了2330元,價稅合計也是2330
郭老師
08/12 12:39
那就沒有問題的。人家收到的是需要加稅分開的,換算成不含稅的。
84784950
08/12 12:39
好的,謝謝老師
郭老師
08/12 12:44
不用客氣,工作愉快。
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