問題已解決
你好 老師成本暫估次月怎么做賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答次月收到發(fā)票才沖暫估
08/12 09:49
84784995
08/12 09:52
這還上月做的暫估,次月全部都收到發(fā)票的
84784995
08/12 09:52
6月暫估,七月收到發(fā)票
家權(quán)老師
08/12 09:53
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784995
08/12 09:58
普票是不是只做一筆,借:應(yīng)付賬款 暫估,貸 應(yīng)付賬款供應(yīng)商?
家權(quán)老師
08/12 10:00
是的,不需要體現(xiàn)進(jìn)項稅就行
閱讀 109