問題已解決
老師,上月開出的發(fā)票,本月報稅前紅沖了,需要把這張票的銷項稅交了再退還是怎么處理呢?
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速問速答你好,這個月申報上一個月的需要正常繳納,然后在下一個月申報的時候再才能沖減。
08/08 15:53
84784965
08/08 15:54
下月沖減的時候怎么做呢?
郭老師
08/08 15:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額。
84784965
08/08 15:55
還有老師發(fā)票沒回來暫付的費(fèi)用,是不是不會影響增值稅,只是說在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候會減少預(yù)繳所得稅?
郭老師
08/08 15:55
你可以先暫估的
沒有發(fā)票抵扣不了增值稅,企業(yè)所得稅不影響。
84784965
08/08 16:07
好的,謝謝老師
郭老師
08/08 16:10
不用客氣,工作愉快。
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