問題已解決

老師,我們因21年收到的運(yùn)輸發(fā)票有異常,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們調(diào)整了21年9月的增值稅申報(bào)表,那我要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785033| 提問時(shí)間:08/08 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際已經(jīng)支付,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
08/08 15:47
84785033
08/08 15:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,那就用利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
08/08 15:49
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
84785033
08/08 15:50
不是增值稅不影響利潤嗎?我還沒太明白
郭老師
08/08 15:51
你好,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你需要加稅合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面去,所以它會(huì)影響的。
郭老師
08/08 15:51
征稅不允許抵扣,不就是加稅合計(jì)做賬嗎?
84785033
08/08 15:56
我調(diào)整了往期的增值稅報(bào)表,那我本月的增值稅報(bào)表2要在填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不?
郭老師
08/08 15:57
不需要 附表2,只需要填寫一次。
84785033
08/08 16:00
按正常理解,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在當(dāng)期轉(zhuǎn),就應(yīng)該調(diào)當(dāng)期報(bào)表,現(xiàn)在改到了往期后,我現(xiàn)在的留底稅額不是應(yīng)該是在減去轉(zhuǎn)出的金額嗎?
84785033
08/08 16:02
因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上現(xiàn)在的留底金額是正常未做轉(zhuǎn)出的金額,我就想著是不是用現(xiàn)在金額減去轉(zhuǎn)出金額才是我實(shí)打?qū)嵉牧舻捉痤~,就是有些繞頸進(jìn)去了額
郭老師
08/08 16:04
你只需要修改每個(gè)月的申報(bào)表,打開讓累計(jì)數(shù)據(jù)有變化就可以的,也不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
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