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以前年度收到的個稅返還手續(xù)費沒有做申報怎么辦?

84784971| 提問時間:08/08 13:13
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,可以去更正前面的報表,補申報
08/08 13:15
84784971
08/08 13:15
所得稅呢?也需要更正嗎
劉艷紅老師
08/08 13:19
是的, 這個也是要正的
84784971
08/08 13:20
直接更正匯算結(jié)果就可以吧
84784971
08/08 13:21
補申報如果有留抵,能不能不用留抵。直接交稅
劉艷紅老師
08/08 13:26
可以的,直接交稅就可以
84784971
08/08 13:27
怎么弄呢?不是系統(tǒng)自動就扣除留抵嗎
劉艷紅老師
08/08 13:38
這個增值稅產(chǎn)生了,是不能自行交的,自動抵扣的
84784971
08/08 13:44
我在本年度申報可以不呢?不調(diào)整以前年度的申報表
劉艷紅老師
08/08 13:47
這個金額大不大呀
84784971
08/08 13:49
不大,3000多塊錢。關(guān)鍵是收到直接轉(zhuǎn)給會計人員了,帳都沒做
劉艷紅老師
08/08 13:51
那你申報到現(xiàn)在吧,前面的賬不要動了
84784971
08/08 13:53
我的意思是就是只申報,稅款讓會計人員補交了。帳面上不反應(yīng)可以不?銀行回單也找不到了
劉艷紅老師
08/08 14:01
你沒有做賬,那時銀行賬是怎么對上的了
84784971
08/08 14:08
銀行一進一出就平,認為這個 不申報都可以
劉艷紅老師
08/08 14:09
哦,那按你前面說的可以
84784971
08/08 16:45
這個增值稅要按不含稅來算對嗎?1000/1.06×0.06
劉艷紅老師
08/08 16:47
是的,這個是按不含稅的來早報的
84784971
08/08 17:21
所得稅更正,是填在收入的其他欄嗎?
劉艷紅老師
08/08 17:22
是的,是的,就是這樣的
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