問題已解決

老師,前期申報了未開票收入,之后月份又開啦對應未開票收入的部分發(fā)票,剛好我請產(chǎn)假,接手的同事沒有對應沖減未開票,現(xiàn)怎么處理呢?

84784988| 提問時間:08/07 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
申報增值稅的時候在未開具發(fā)票列填負數(shù)
08/07 15:16
84784988
08/07 15:53
老師,清楚。就是同事后面開票啦,他申報時沒有填負數(shù),就按正常直接開票申報的。是工程發(fā)票,前期按工程進度做啦未開票收入
家權(quán)老師
08/07 15:54
那么現(xiàn)在只有更正申報了
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