問(wèn)題已解決

6月份開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)稅率了申報(bào)了稅款沒(méi)交 7月份把發(fā)票紅沖了,8月份申報(bào)稅款的時(shí)候不能增值稅附加稅一起抵消掉嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:08/06 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
7月紅沖只沖銷(xiāo)7月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅
08/06 15:41
84785015
08/06 15:43
我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值稅嗎?附加稅還要交一遍?
家權(quán)老師
08/06 15:44
增值稅和附加稅都可以抵交的
84785015
08/06 15:51
那我八月份申報(bào)的增值稅是負(fù)數(shù) 附加稅是零 6月份那筆稅款只能抵掉增值稅,抵不了附加稅咋回事?申報(bào)表錯(cuò)了嘛?
家權(quán)老師
08/06 15:54
申報(bào)表里邊只能填抵減的增值稅,那么正常交上月的附加稅就行
84785015
08/06 15:54
那我附加稅交過(guò)了怎么辦?
84785015
08/06 15:55
只能申請(qǐng)退稅嗎?
家權(quán)老師
08/06 15:57
上月的附加稅需要交的,只是現(xiàn)在抵繳增值稅
84785015
08/06 16:02
這樣的話(huà)附加稅就屬于多交了,咋處理
家權(quán)老師
08/06 16:04
怎么會(huì)是多交呢?只是上月你沒(méi)交的附加,這個(gè)月補(bǔ)交
84785015
08/06 16:05
上個(gè)月是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,次月才紅沖掉
家權(quán)老師
08/06 16:07
紅沖的是這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅,減少本月應(yīng)交的增值稅
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