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老師7月份買的軟件轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),我都需要做什么賬務(wù)處理呢,這個(gè)無形資產(chǎn)攤銷是7月份開始攤銷嗎

84784981| 提問時(shí)間:08/06 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,無形資產(chǎn)貸,銀行存款 按月借,管理費(fèi)用貸,累計(jì)攤銷,7月份開始分?jǐn)偂?/div>
08/06 12:18
84784981
08/06 12:20
尾款是7月支付的,貸方不是銀行存款吧
郭老師
08/06 12:20
你好,沒有支付嗎?沒有支付應(yīng)付賬款。
84784981
08/06 12:25
7約支付的尾款,1月支付了大部分款項(xiàng),借方無形資產(chǎn),貸方寫啥
郭老師
08/06 12:26
你好,做預(yù)付賬款里面的。
84784981
08/06 12:28
預(yù)付款已經(jīng)平了
郭老師
08/06 12:30
你好,完整的分錄你怎么做的?借,預(yù)付賬款貸,銀行存款100,借,無形資產(chǎn)貸,預(yù)付賬賬款120借,預(yù)付賬款20貸,銀行存款。應(yīng)該是這么做的呀?你怎么做的?
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