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上年度多計(jì)提的稅金要怎么沖減或調(diào)整呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2018 05/10 15:50
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
你們單位采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?多計(jì)提的金額是多少?上年的分錄您是如何編制的?
2018 05/10 15:53
84785020
2018 05/10 15:58
單位采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 上年的分錄我是這么計(jì)提的
方亮老師
2018 05/10 16:01
根據(jù)多計(jì)提的金額編制如下分錄即可: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種 貸:稅金及附加
84785020
2018 05/10 16:05
老師多計(jì)提的金額需要用紅字嗎 老師如果是2017年多計(jì)提的附加稅,在2017年12月份做調(diào)整的話,也是做這筆分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種 貸:稅金及附加
方亮老師
2018 05/10 16:10
1、如果你們單位采用財(cái)務(wù)軟件記賬,分錄如下: 借:稅金及附加(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種(紅字) 2、在2017年12月份做調(diào)整的話,也是做這筆分錄。
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