當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年度多計(jì)提的稅金要怎么沖減或調(diào)整呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你們單位采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?多計(jì)提的金額是多少?上年的分錄您是如何編制的?
2018 05/10 15:53
84785020
2018 05/10 15:58
單位采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
上年的分錄我是這么計(jì)提的
方亮老師
2018 05/10 16:01
根據(jù)多計(jì)提的金額編制如下分錄即可:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種
貸:稅金及附加
84785020
2018 05/10 16:05
老師多計(jì)提的金額需要用紅字嗎
老師如果是2017年多計(jì)提的附加稅,在2017年12月份做調(diào)整的話,也是做這筆分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種
貸:稅金及附加
方亮老師
2018 05/10 16:10
1、如果你們單位采用財(cái)務(wù)軟件記賬,分錄如下:
借:稅金及附加(紅字)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種(紅字)
2、在2017年12月份做調(diào)整的話,也是做這筆分錄。
閱讀 7634