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老師,公司租的辦公室,支付租金及物業(yè)費跨年了,對方開的專票,怎么做收到發(fā)票、付款以及待攤的分錄呢

84785010| 提問時間:08/02 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你跨年是去年還是跨到明年去了?你去年做過分錄沒?
08/02 15:39
84785010
08/02 15:44
跨年到明年了
84785010
08/02 15:45
今年提前預(yù)付的,跨年到明年了
宋生老師
08/02 15:45
你好!這個借預(yù)付賬款,管理費用-租金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸銀行存款等 然后每個月,借管理費用-租金,貸預(yù)付賬款
84785010
08/02 15:48
那兩個管理費用啊,還有,先支付的,后收到的發(fā)票
宋生老師
08/02 15:51
你好!第一個是本月的部分,本月計入管理費用 跟第二個不一樣。第二個是以后攤銷的時候,對應(yīng)月份
84785010
08/02 15:54
提前付的呀,哪里的本月呢
宋生老師
08/02 15:54
你好!如果不包括本月,你可以 借預(yù)付賬款,,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸銀行存款等
84785010
08/02 15:57
現(xiàn)在是先付的款,后收到的發(fā)票,怎么把這筆 分錄拆分開呢
宋生老師
08/02 16:01
你好!借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 然后借借預(yù)付賬款,,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸其他應(yīng)收款
84785010
08/02 16:02
好的,謝謝老師
宋生老師
08/02 16:04
你好!不用客氣的了
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