問(wèn)題已解決

老師好,以前月份給客戶開(kāi)的專用發(fā)票,因?yàn)殚_(kāi)票有誤,需要重新開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)在哪里查對(duì)方是否已抵扣稅金? 謝謝!

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:08/01 16:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在數(shù)字賬戶-全量發(fā)票查詢,看狀態(tài)
08/01 16:02
84785015
08/01 16:03
如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,我就直接開(kāi)紅字沖,對(duì)嗎
家權(quán)老師
08/01 16:04
需要聯(lián)系對(duì)方的開(kāi)紅字信息,不管對(duì)方是否抵扣
84785015
08/01 16:05
是指需要對(duì)方申請(qǐng),我們才能開(kāi)紅字票嗎
家權(quán)老師
08/01 16:08
是的,就是那個(gè)意思的
84785015
08/01 16:20
老師,增值稅用途狀態(tài)顯示:未使用
家權(quán)老師
08/01 16:21
你開(kāi)的是電子發(fā)票就可以自己開(kāi)紅字申請(qǐng)紅沖
84785015
08/01 16:24
數(shù)電票可以自己申請(qǐng)?zhí)峤粏?/div>
家權(quán)老師
08/01 16:26
是的,需要先開(kāi)確認(rèn)單,再紅沖
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