問題已解決

老師,我們?nèi)ツ甑钠髽I(yè)所得稅多繳稅費退回我們賬戶了,我是不是應(yīng)該借-銀行存款 貸-利潤分配-未分配利潤?

84784962| 提問時間:08/01 14:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
08/01 14:19
84784962
08/01 14:33
還有個問題,我們公司和另一個公司共同賣的一批貨,現(xiàn)在這個貨物賣完了。兩個公司也結(jié)賬了。年初未分配利潤減(2023年底庫存成本-2024年這批貨的營業(yè)收入)=負(fù)數(shù)。也就是虧損嘛。這個我記賬怎么記呀?
家權(quán)老師
08/01 14:37
那個貨為啥你們只負(fù)擔(dān)成本,收入對方拿走?
84784962
08/01 15:43
沒有收入,屬于虧損狀態(tài)。然后老板算的方式是未分配利潤-24年初庫存成本-24年的銷售收入=負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
08/01 15:44
既然是分收入,那么成本和收入都得分?jǐn)?,不能只是?fù)擔(dān)成本
84784962
08/01 15:47
老師你的意思是假如負(fù)數(shù)7萬5。這7萬五要我們兩個公司一人承擔(dān)一半是不呀?
家權(quán)老師
08/01 15:48
是的,就是那個意思的
84784962
08/01 16:43
好的,老師,那這個借貸怎么記呀?分錄怎么寫呢?
家權(quán)老師
08/01 16:45
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