問題已解決

老師,車是單位在2021年底,建賬之前買的,2024年1月份開始建賬,我做賬時(shí)計(jì)入單位固定資產(chǎn),可貸:銀行存款做完了,本月的貨幣資金就是負(fù)數(shù)了怎么辦呢?

84784991| 提問時(shí)間:08/01 13:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問前面的車款是誰支付的?
08/01 13:12
84784991
08/01 13:12
是單位支付的
bamboo老師
08/01 13:13
單位的款是誰存入銀行的?
84784991
08/01 13:13
好像沒走對公賬戶
84784991
08/01 13:14
都是老板自己一個(gè)人操作的
84784991
08/01 13:17
老師如果沒走對公賬戶,但車是公司名下的,計(jì)入單位固定資產(chǎn)可以嗎?
bamboo老師
08/01 13:19
車輛發(fā)票是公司的嗎 行駛證是公司的嗎
84784991
08/01 13:21
發(fā)票是公司的,行駛證也是公司的
bamboo老師
08/01 13:23
那應(yīng)該這樣寫分錄 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)付款-老板
84784991
08/01 13:25
老師,貸:其他應(yīng)付款,以后我怎么平這個(gè)賬呢?
bamboo老師
08/01 13:27
后期單位賬上有錢了 借 其他應(yīng)付款-老板 貸 銀行存款
84784991
08/01 13:28
哦哦,好的,謝謝老師
bamboo老師
08/01 13:29
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