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企業(yè)代扣代繳個稅時多繳納個稅,且已更正申報并申請退稅,請問老師應(yīng)該怎么記賬?

84785026| 提問時間:08/01 11:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把前面多計提的個稅,做負(fù)數(shù)分錄就可以,或計入營業(yè)外收入里面
08/01 11:23
84785026
08/01 11:27
我目前是借方?jīng)_銷了多計提的個稅,貸方記的其他應(yīng)付款(員工多扣個稅部分)。實際收款時,借銀行,貸方應(yīng)該怎么記呀老師
劉艷紅老師
08/01 11:29
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-個稅
84785026
08/01 11:35
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
08/01 11:37
不客氣,很高興幫你
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