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我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?

84785034| 提問時間:07/31 16:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表,將無票收入納入申報,以補繳增值稅。 其次,由于涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 同時,2023 年第四季度的企業(yè)所得稅也需要更正。因為第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報是年度匯算清繳的基礎(chǔ),無票收入的增加會影響第四季度的應(yīng)納稅所得額,從而需要對第四季度的預(yù)繳申報進(jìn)行更正
07/31 16:52
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