問題已解決

老師好,請問進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100,期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進(jìn)項(xiàng),是這樣的嗎?

84785007| 提問時間:07/31 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的
07/31 16:27
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