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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請問進(jìn)項200,銷項100,期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進(jìn)項,是這樣的嗎?
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速問速答可以的,可以這么做的
07/31 16:27
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