問題已解決

老師,我這個月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項,我在8月份抵扣了轉(zhuǎn)出,那我的抵扣聯(lián)是放在7月待認(rèn)證后面,還是實(shí)際8月抵扣月后面?

84784976| 提問時間:07/31 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,抵扣聯(lián)。它是和你的抵扣清單一塊裝訂的,8月份。
07/31 15:15
84784976
07/31 15:19
那入賬時就用發(fā)票聯(lián),這個后面也有發(fā)票。
郭老師
07/31 15:21
你好,七月份把這個發(fā)票放到七月份的
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