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老師,報表重分類報送的話應收賬款負數(shù)要調(diào)到什么科目,還有應付賬款也是負數(shù)又要怎么調(diào)整

84784998| 提問時間:07/29 15:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
資產(chǎn)負債表重分類: 應收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的借方余額+預收賬款的各個明細科目的借方余額 預收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的貸方余額+預收賬款的各個明細科目的貸方余額 應付賬款項目=往來科目余額表預付賬款的各個明細科目的貸方余額+應付賬款的各個明細科目的貸方余額 其他應收賬款項目=往來科目余額表其他應收款的各個明細科目的借方余額+其他應付款的各個明細科目的借方余額 其他應付賬款項目=往來科目余額表其他應付款的各個明細科目的貸方余額+其他應收款的各個明細科目的貸方余額
07/29 15:02
84784998
07/29 15:06
那就是應收調(diào)到預收,應付調(diào)到預付?
家權(quán)老師
07/29 15:09
是的,互相對調(diào)就可以了哈
84784998
07/29 15:11
調(diào)好預付金額過大有風險嗎
家權(quán)老師
07/29 15:13
那個是正常的做賬體現(xiàn),沒事的
84784998
07/29 15:15
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
07/29 15:16
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