問(wèn)題已解決

我上個(gè)月在稅局代開專用發(fā)票,開了一張上年發(fā)票的紅字發(fā)票20000+,再開了一張正數(shù)發(fā)票10000+,上月沒(méi)有其他票,那么我這個(gè)月要怎樣申報(bào)印花稅,是負(fù)數(shù)填寫,還是不填,我司是季度申報(bào)增值稅,月申報(bào)印花稅的

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2018 05/09 17:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,印花稅按0申報(bào)
2018 05/09 17:20
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~