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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上個(gè)月在稅局代開專用發(fā)票,開了一張上年發(fā)票的紅字發(fā)票20000+,再開了一張正數(shù)發(fā)票10000+,上月沒(méi)有其他票,那么我這個(gè)月要怎樣申報(bào)印花稅,是負(fù)數(shù)填寫,還是不填,我司是季度申報(bào)增值稅,月申報(bào)印花稅的
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速問(wèn)速答你好,印花稅按0申報(bào)
2018 05/09 17:20
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