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請問老師,公司一般納稅人,之前買了一輛車290萬,進(jìn)項(xiàng)稅額以抵扣,現(xiàn)在要賣這車270萬,請問怎么交稅

84785033| 提問時(shí)間:07/29 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你抵扣過的話就是按照13%來交稅。
07/29 11:04
84785033
07/29 11:53
那270萬*13%=351000元,老師是這樣嗎
宋生老師
07/29 11:55
你好!不含稅270的話就是這樣子算。
84785033
07/29 12:03
那如果開進(jìn)來時(shí)是普票沒有抵扣呢?
宋生老師
07/29 12:06
你好!沒有抵扣,按3%減按2%繳納
84785033
07/29 13:48
公司是一般納稅人
宋生老師
07/29 13:50
你好沒有抵扣過,就是按照上面的3%減按2%收。
84785033
07/29 15:03
請問這個(gè)有政策嗎
宋生老師
07/29 15:09
你好!按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%(財(cái)稅2014.57)(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號)
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