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借備用金,借其他應收款6000,貸銀行存款6000 但實際報銷時,用了5000,需要從工資中扣除1000,借管理費用5000,應付職工薪酬1000,貸其他應收款6000,在實際給這個員工發(fā)放工資時,分錄該怎么做呢?用提現(xiàn)那個1000嗎?

84785012| 提問時間:07/29 08:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!不用了。你已經(jīng)發(fā)放過了,只需要計提就行了
07/29 08:49
84785012
07/29 08:50
如何計提,請詳細說明一下
宋生老師
07/29 08:52
比如借管理費用-工資,貸應付職工薪酬工資。 然后你看你上面的借方已經(jīng)寫過了,這樣應付職工薪酬就平了
84785012
07/29 09:09
大哥,你能看清嗎?報銷時的分錄是借管理費用辦公費5000,貸其他應收款5000,借應付職工薪酬1000,貸其他應收款1000。還沒有發(fā)工資呢。實際發(fā)放工資該怎么做
宋生老師
07/29 09:12
你好!比如你借管理費用8000,貸應付職工薪酬8000,現(xiàn)在發(fā)放的時候,只需要發(fā)7000了 借應付職工薪酬 7000,貸銀行存款7000.
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