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借支工資分錄:借:管理費用5000 其他應收款-借支1000 貸:應付職工薪酬6000 這個月發(fā)放借支工資 借:管理費用6000 貸:其他應收款-借支1000 應付職工薪酬5000 這樣對嗎
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速問速答你好,借支的這個不對,借其他應收款,貸銀行存款做這個。
02/06 13:10
郭老師
02/06 13:11
然后扣除的時候,借應付職工薪酬、工資,貸銀行房款、其他應收款。
84785013
02/06 13:17
是預支工資
84785013
02/06 13:18
預支工資這兩筆分錄這樣做對嗎
郭老師
02/06 13:19
預支工資,他是做其他應收款里面就可以了,不用通過應付職工薪酬,你現(xiàn)在是通過的應付職工薪酬
84785013
02/06 13:23
跟本月的工資一起發(fā)了,報了稅也交了稅,這個月貸應付職工薪酬增加,下個月就會借減少,我這樣理解不對嗎
郭老師
02/06 13:25
你好,那樣的話,你應該是借應付職工薪酬工資,貸銀行存款做這個。
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