問題已解決

以甲公司提供原材料的方式委托乙公司加工一批葡萄酒,原材料成本60萬元,乙公司開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)30萬元,增值稅3.9萬元,乙公司無同類產(chǎn)品出售。已代收代繳消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)乙公司已代收代繳的消費(fèi)稅; 【答案】 (3)業(yè)務(wù)(3)乙公司已代收代繳消費(fèi)稅=(60+30)÷(1-10%)×10%=10(萬元) 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào)繳納的消費(fèi)稅;不算上面的是嗎? 那如果是說應(yīng)向稅務(wù)局繳納的消費(fèi)稅是不是就得算?包括進(jìn)口交的消費(fèi)稅也算?

84785034| 提問時(shí)間:07/27 08:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這里只是自己申報(bào)的,不包括代扣代繳的
07/27 08:35
84785034
07/27 08:38
如果不是自行申報(bào)的話得包括代繳的和進(jìn)口的是嗎?
暖暖老師
07/27 08:51
不包括的,進(jìn)口的計(jì)入成本核算了因?yàn)?/div>
84785034
07/27 09:40
所以代扣的要計(jì)算,進(jìn)口交的消費(fèi)稅不能算是甲方應(yīng)繳的消費(fèi)稅的合計(jì)金額是嗎?
暖暖老師
07/27 09:41
是的,只有真正的銷售環(huán)節(jié)繳納的
84785034
07/27 09:42
只有真正的銷售環(huán)節(jié)繳納的,這是什么意思呢?進(jìn)口交的消費(fèi)稅不也是消費(fèi)稅嗎?
暖暖老師
07/27 09:42
但是他計(jì)入成本,比例我們銷售高檔化妝品,這個(gè)繳納的
84785034
07/27 09:43
老師可以完整描述下嗎?您這個(gè)斷斷續(xù)續(xù)的我不是很懂完整的意思
暖暖老師
07/27 09:44
你根據(jù)題目要求,一般計(jì)算繳納消費(fèi)稅不包括進(jìn)口和代扣代繳的
暖暖老師
07/27 09:45
只包括計(jì)入稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅
84785034
07/27 09:45
我的不明白的點(diǎn)是:自行申報(bào)需要交的消費(fèi)稅和需要交的消費(fèi)稅的總金額的計(jì)算有什么差別?
暖暖老師
07/27 09:49
你進(jìn)口繳納的是需要自己申報(bào)的,
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