問題已解決
老師,貿(mào)易企業(yè)一般納稅人銷售給個(gè)人,沒開票,現(xiàn)金收款,例如進(jìn)貨價(jià)30元,賣出50元一個(gè),借:應(yīng)收賬款個(gè)人50貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50,借:現(xiàn)金50貸:應(yīng)收賬款個(gè)人50結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)是按照進(jìn)貨成本來結(jié)轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)是按照進(jìn)貨成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。
07/24 15:38
84785043
07/24 15:39
前面幾筆分錄對(duì)?不用做增值稅?
王雁鳴老師
07/24 15:41
同學(xué)你好,前面幾個(gè)的不對(duì),需要做增值稅的。
84785043
07/24 15:42
5-7月是小規(guī)模,8月公司申請(qǐng)一般納稅人
王雁鳴老師
07/24 15:43
同學(xué)你好,5-7月是小規(guī)模,采購(gòu)時(shí)不做增值稅,銷售收入確認(rèn)時(shí)需要做增值稅處理,8月以后,采購(gòu)收到可抵扣的發(fā)票也要做增值稅處理。
84785043
07/24 15:45
4-6月份增值稅我沒申報(bào)到無票收入,那我后面是不是在7月申報(bào)進(jìn)去,就可以,因?yàn)?月責(zé)令一般納稅人了,那下個(gè)月我申報(bào)7月增值稅的時(shí)是不是可以補(bǔ)上
84785043
07/24 15:47
還有很多貨物,是寄給客戶作為樣品,也是視同銷售,那分錄怎么做?
王雁鳴老師
07/24 16:10
同學(xué)你好,是的,在7月申報(bào)進(jìn)去,就可以。下個(gè)月申報(bào)7月增值稅的時(shí),是可以補(bǔ)上的,但是稅率就高了。還有很多貨物,是寄給客戶作為樣品,實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了。
84785043
07/24 16:16
7月還是小規(guī)模,稅率沒高
84785043
07/24 16:17
老師數(shù)量金額明細(xì)賬要怎么才能平?
王雁鳴老師
07/24 16:17
同學(xué)你好,哦,好的,那就可以的。
84785043
07/24 16:24
這樣可以?
王雁鳴老師
07/24 16:26
同學(xué)你好,這樣可以的。
84785043
07/24 16:26
不用做增值稅?
王雁鳴老師
07/24 16:28
同學(xué)你好,要做增值稅的,不過,上面的憑證可以那樣做,增值稅再單獨(dú)做憑證處理也行的。
84785043
07/24 16:29
5-7月份是小規(guī)模,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?按照1個(gè)點(diǎn)?
王雁鳴老師
07/24 16:30
同學(xué)你好,是的,按1%計(jì)算增值稅。
84785043
07/24 16:42
抖音收入怎么做賬?還有小程序的提現(xiàn)提成怎么做賬
84785043
07/24 17:22
老師,那我前面分錄不用做增值稅也可以對(duì)?按照您說實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了
王雁鳴老師
07/24 17:28
同學(xué)你好,前面分錄不用做增值稅也可以對(duì),只是后面需要計(jì)提增值稅處理,實(shí)際操作中,可以不視同銷售,直接入銷售費(fèi)用-展示費(fèi)就行了。抖音收入做賬時(shí),借:其他貨幣資金-抖音,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。小程序提現(xiàn)時(shí),借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他貨幣資金-小程序。
84785043
07/24 17:43
前面分錄不用做增值稅,只是后面需要計(jì)提增值稅處理,分錄怎么做?
王雁鳴老師
07/24 17:53
同學(xué)你好,后面計(jì)提增值稅時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)。
閱讀 147