問題已解決

我們公司申請一個軟著付了錢,對方給我們開了票,借:無形資產(chǎn),貸:銀存,然后我們把這個軟著賣給了別的公司,別的公司給我們錢,開票開什么內(nèi)容?怎么入賬?

84784963| 提問時間:07/23 21:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個也是正常開發(fā)票。 相當(dāng)于處置無形資產(chǎn) 借:銀行存款   無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備   累計攤銷   資產(chǎn)處置損益(借差)  貸:無形資產(chǎn)    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果涉及)    資產(chǎn)處置損益(貸差)
07/23 21:06
84784963
07/23 21:21
貸方不是主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入嗎?
84784963
07/23 21:23
其實就因為我們公司買這個軟著可以便宜所以才讓我們幫忙買,買完就給對方公司,由于我們公司付款買的所以開票名稱是我們公司,我們公司需要給對方公司開票,整個賬務(wù)怎么處理?
宋生老師
07/24 07:57
你好!你借無形資產(chǎn),貸銀行存款 然后賣出去,你如果沒有減值,沒有攤銷 就借銀行存款,貸無形資產(chǎn)?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)資產(chǎn)處置損益(貸差)
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