問(wèn)題已解決

老師,年底結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)要怎么核對(duì)科目余額才能結(jié)賬的?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:07/23 17:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你用科目余額跟實(shí)際的金額去核對(duì)一下,核對(duì)完之后再結(jié)賬。 比如應(yīng)付賬款,你就要跟你的供應(yīng)商去核對(duì)。
07/23 17:34
84784954
07/23 17:42
請(qǐng)問(wèn)有年底結(jié)賬的流程嗎
宋生老師
07/23 17:43
1.賬目核對(duì): 2.銀行對(duì)賬: 3.存貨盤點(diǎn): 4.固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)盤點(diǎn): 5.應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的核對(duì): 6.費(fèi)用和收入的歸屬: 7.計(jì)提和攤銷: 8.資產(chǎn)減值測(cè)試: 9.稅務(wù)審計(jì): 10.編制財(cái)務(wù)報(bào)表: 11.審計(jì)調(diào)整: 12.利潤(rùn)分配: 13.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn): 14.編制年度報(bào)告: 15.稅務(wù)申報(bào): 16.檔案整理:
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