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老師,年底結(jié)賬,請問要怎么核對科目余額才能結(jié)賬的?

84784954| 提問時間:07/23 17:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你用科目余額跟實(shí)際的金額去核對一下,核對完之后再結(jié)賬。 比如應(yīng)付賬款,你就要跟你的供應(yīng)商去核對。
07/23 17:34
84784954
07/23 17:42
請問有年底結(jié)賬的流程嗎
宋生老師
07/23 17:43
1.賬目核對: 2.銀行對賬: 3.存貨盤點(diǎn): 4.固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)盤點(diǎn): 5.應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的核對: 6.費(fèi)用和收入的歸屬: 7.計提和攤銷: 8.資產(chǎn)減值測試: 9.稅務(wù)審計: 10.編制財務(wù)報表: 11.審計調(diào)整: 12.利潤分配: 13.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 14.編制年度報告: 15.稅務(wù)申報: 16.檔案整理:
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