問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,其他應(yīng)付款貸方余額是負(fù)數(shù),有影響嗎?是否需要調(diào)整呢?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:07/23 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù),通常是有影響的,可能需要進(jìn)行調(diào)整。 其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù),意味著實(shí)際上可能是其他應(yīng)收款的性質(zhì)。這可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的列報(bào)不準(zhǔn)確,影響財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可比性。 是否需要調(diào)整取決于具體情況。如果是由于記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,例如多支付了款項(xiàng)或者記錯(cuò)了賬,那么應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,以正確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。 例如,本來(lái)應(yīng)該記在其他應(yīng)收款的款項(xiàng)誤記到了其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方余額為負(fù)數(shù),這種情況下就需要調(diào)整。 調(diào)整的方法通常是將負(fù)數(shù)余額重分類到其他應(yīng)收款科目。
07/23 09:30
84784951
07/23 09:34
老師,他是這樣的,購(gòu)買方先付了款,但是發(fā)票還沒(méi)有收到。所以一直掛著貸方負(fù)數(shù)。
樸老師
07/23 09:36
這個(gè)沒(méi)事 資產(chǎn)負(fù)債表重分類就可以了
84784951
07/23 09:40
老師,如果需要調(diào)整的話,列如發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒(méi)有入賬,現(xiàn)在調(diào)以前的費(fèi)用帳,是不是要用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整。
樸老師
07/23 09:44
同學(xué)你好 對(duì)的 分錄是這樣的
84784951
07/23 09:47
好的,謝謝老師
樸老師
07/23 09:49
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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