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老師,這個申報表中劃線的兩個數(shù)據(jù)差額記什么科目?上期留底數(shù)和免抵退稅額的差是不是抵扣了本期應(yīng)交增值稅?
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借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅)
07/22 18:21
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老師,這個申報表中劃線的兩個數(shù)據(jù)差額記什么科目?上期留底數(shù)和免抵退稅額的差是不是抵扣了本期應(yīng)交增值稅?
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