問題已解決

老師,這個申報表中劃線的兩個數(shù)據(jù)差額記什么科目?上期留底數(shù)和免抵退稅額的差是不是抵扣了本期應(yīng)交增值稅?

84785032| 提問時間:07/22 18:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅)
07/22 18:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~