問題已解決
老師我增值稅申報錯了,發(fā)票開不出來了,增值稅的發(fā)票是不是根據(jù)開票金額來報的?那第一季度只開了1萬多的票,報了150萬的增值稅,第二季度開了107萬,報多少增值稅
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速問速答同學你好,如果沒有無票收入的話,增值稅是根據(jù)開票金額來報的,如果有無票收入的話,增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無票收入來報,那第一季度只開了1萬多的票,報了150萬的增值稅,第二季度開了107萬,最好報107萬的增值稅。
07/21 18:38
84785015
07/21 18:39
可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬的發(fā)票怎么辦
王雁鳴老師
07/21 18:43
同學你好,可以申報發(fā)票收入107萬元,無票收入負數(shù)100萬元。
84785015
07/21 18:49
老師無票收入負100萬我不會填
王雁鳴老師
07/21 18:51
同學你好,就是在無票收入那里填寫負數(shù)100萬元,如果不能填寫,需要到稅務局大廳去申報處理。
84785015
07/21 18:51
老師,而且我也已經(jīng)申報過,增值稅申報沒通過,不知道怎么去稅務大廳更改
84785015
07/21 18:52
開的全是普票,雞蛋銷售額1064872.12皮蛋不含稅銷售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人,增值稅申報沒通過讓我去稅務大廳去改,幫我看看哪里填錯了,需要改哪里?
84785015
07/21 18:53
怎么辦?。科辈桓?,我申報不了
84785015
07/21 18:53
改不了,我發(fā)票開不出來咋辦
王雁鳴老師
07/21 18:55
同學你好,你到稅務局大廳,說明你的情況,稅務局服務人員會指導你填寫的。
84785015
07/21 18:58
老師那我剛接手,不知道那100萬已經(jīng)確認過收入了,那我需要紅沖回來重新申報第二季度的報表嗎
王雁鳴老師
07/21 19:00
同學你好,需要紅沖回來,重新申報第二季度的報表。
84785015
07/21 19:03
那我需要帶著正確的利潤表,和資產(chǎn)負債表,科目余額表,和公章,以及營業(yè)執(zhí)照副本去營業(yè)大廳是嗎
王雁鳴老師
07/21 19:04
同學你好,是的,需要帶上這些,還有你的身份證。
84785015
07/21 19:05
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
07/21 19:07
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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