問題已解決

老師,麻煩問下增值稅主表的本期(應(yīng)補)退稅額334欄,一般納稅人,如果上期沒有留底,那這個數(shù)要和科目余額表里那個數(shù)字核對;如果上期有留底有怎么核對呢

84785043| 提問時間:07/21 16:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!334欄?能截圖看下嗎?
07/21 16:32
丁小丁老師
07/21 16:33
您好!沒有留底,那本欄就是本期應(yīng)交增值稅,要交稅就是應(yīng)補,不交稅就是應(yīng)退 如果有留抵,就是當(dāng)期應(yīng)交增值稅減掉上期留抵
84785043
07/21 16:42
麻煩問下增值稅減免稅申報表那下行業(yè)要填
丁小丁老師
07/21 17:30
您好!下行業(yè)是什么意思呢?一般是小規(guī)模納稅人填寫減免
84785043
07/21 18:00
哪些行業(yè)需要填寫減免稅表
丁小丁老師
07/21 18:06
您好!這個不是按行業(yè)來寫的,有減免優(yōu)惠就要填寫的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~