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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,餐費(fèi)報(bào)銷超限額,超限部分年底調(diào)增,是不是直接把超限額部分的餐費(fèi)*5%交企業(yè)所得稅,比如超52.3萬,那么補(bǔ)1150的企業(yè)所得稅即可,其他不用動賬吧
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速問速答是的 ,不需要?jiǎng)淤~的,只是納稅調(diào)整
07/21 10:15
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